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2022年度高椅乡人民政府部门决算

发布时间:2023-09-28 12:31 信息来源:会同县高椅乡

2022年度

高椅乡人民政府部门决算

目录

第一部分高椅乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

高椅乡人民政府概况


一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

8、法律规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(含卫生健康办公室)、经济发展办公室(含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站)、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。

2022年部门决算汇总公开单位构成包括:会同县高椅乡人民政府单位本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:会同县高椅乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

869.00

一、一般公共服务支出

32

195.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

21.12

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3.67

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.50

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

33.50

八、其他收入

8

5.00

八、社会保障和就业支出

39

156.60

9

九、卫生健康支出

40

20.73

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

5.00

12

十二、农林水支出

43

430.25

13

十三、交通运输支出

44

4.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.33

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

5.44

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

877.00

本年支出合计

58

877.00

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

877.00

总计

62

877.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

会同县高椅乡人民政府 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

877.00

872.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

201

 一般公共服务支出

195.86

190.86

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20102

政协事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

93.93

88.93

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2010301

  行政运行

65.92

65.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20199

其他一般公共服务支出

100.93

100.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

100.93

100.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156.60

156.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

120.21

120.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

113.53

113.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.44

34.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.94

28.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一般行政管理事务

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

430.25

430.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

38.46

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

35.83

35.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

345.65

345.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

222.13

222.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

123.52

123.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

42.34

42.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

42.34

42.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:会同县高椅乡人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

195.86

193.86

2.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

93.93

93.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

65.92

65.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.21

25.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

100.93

98.93

2.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

100.93

98.93

2.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

21.12

11.52

9.60

0.00

0.00

0.00

20402

公安

21.12

11.52

9.60

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156.60

156.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

120.21

120.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

113.53

113.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.44

34.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.94

28.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

一般行政管理事务

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

430.25

430.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

38.46

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

35.83

35.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

345.65

345.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

222.13

222.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

123.52

123.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

42.34

42.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

42.34

42.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:会同县高椅乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

869.00

一、一般公共服务支出

33

190.86

190.86

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

36

21.12

21.12

0.00

0.00

 

5

五、教育支出

37

3.67

3.67

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

38

0.50

0.50

0.00

0.00

 

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

33.50

33.50

0.00

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

40

156.60

156.60

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

20.73

20.73

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

5.00

2.00

3.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

430.25

430.25

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

4.00

4.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.33

0.33

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

5.44

5.44

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

872.00

本年支出合计

59

872.00

869.00

3.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

     政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

      国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

总计

32

872.00

总计

64

872.00

869.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                     公开05

     部门: 会同县高椅乡人民政府                                                                                                        单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

869.00

857.40

11.60

201

一般公共服务支出

190.86

188.86

2.00

20102

政协事务

1.00

1.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

1.00

1.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.93

88.93

0.00

2010301

  行政运行

65.92

65.92

0.00

2010308

  信访事务

2.80

2.80

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.21

20.21

0.00

20199

其他一般公共服务支出

100.93

98.93

2.00

2019999

  其他一般公共服务支出

100.93

98.93

2.00

204

公共安全支出

21.12

11.52

9.60

20402

公安

21.12

11.52

9.60

2040202

  一般行政管理事务

9.60

0.00

9.60

2040299

  其他公安支出

11.52

11.52

0.00

205

教育支出

3.67

3.67

0.00

20502

普通教育

3.67

3.67

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3.67

3.67

0.00

206

科学技术支出

0.50

0.50

0.00

20604

技术研究与开发

0.50

0.50

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

0.50

0.50

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.50

33.50

0.00

20701

文化和旅游

2.00

2.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

2.00

2.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

31.50

31.50

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

31.50

31.50

0.00

208

社会保障和就业支出

156.60

156.60

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

120.21

120.21

0.00

2080101

  行政运行

113.53

113.53

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.68

6.68

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.44

34.44

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.94

28.94

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

5.50

5.50

0.00

20808

抚恤

1.61

1.61

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.61

1.61

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

210

卫生健康支出

20.73

20.73

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

18.71

18.71

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.71

18.71

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.02

2.02

0.00

2101502

  一般行政管理事务

2.02

2.02

0.00

212

城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

213

农林水支出

430.25

430.25

0.00

21301

农业农村

38.46

38.46

0.00

2130101

  行政运行

35.83

35.83

0.00

2130102

  一般行政管理事务

2.19

2.19

0.00

2130199

  其他农业农村支出

0.43

0.43

0.00

21303

水利

0.80

0.80

0.00

2130301

  行政运行

0.80

0.80

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

345.65

345.65

0.00

2130504

  农村基础设施建设

222.13

222.13

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

123.52

123.52

0.00

21307

农村综合改革

42.34

42.34

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

42.34

42.34

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

214

交通运输支出

4.00

4.00

0.00

21499

其他交通运输支出

4.00

4.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

4.00

4.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.33

0.33

0.00

22001

自然资源事务

0.33

0.33

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

0.33

0.33

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.44

5.44

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.44

5.44

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

5.44

5.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门会同县高椅乡人民政府                                                                                                                       单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

223.58

302

商品和服务支出

620.18

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

39.52

30201

  办公费

47.94

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

57.72

30202

  印刷费

20.10

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

13.50

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.56

30106

  伙食补助费

10.34

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

36.88

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.56

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.26

30206

  电费

5.24

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.15

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.76

30211

  差旅费

23.63

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

5.67

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.81

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.77

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.08

30215

  会议费

2.73

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.06

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

5.61

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.96

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

3.77

30225

  专用燃料费

0.04

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.89

30226

  劳务费

6.58

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.62

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.60

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.43

30231

  公务用车运行维护费

8.33

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

3.68

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

6.43

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

478.81

 

 

 

人员经费合计

236.66

公用经费合计

620.74 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

会同县高椅乡人民政府

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

会同县高椅乡人民政府

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

会同县高椅乡人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.94

0.00

8.33

0.00

8.33

5.61

13.94

0.00

8.33

0.00

8.33

5.61

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计877万元(含年初结转和结余资金0万元)与上年相比,减少214.22万元,减少19.63%,主要是因为基础设施项目支出减少。

2022年度支出总计877万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少214.22万元,减少19.63%,主要是因为基础设施项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计877万元,其中:财政拨款收入872万元,占99.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占0.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计877万元,其中:基本支出865.4万元,占98.68%;项目支出11.6万元,占1.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收总计872万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加10.33万元,增长1.2%,主要是因为涉农资金项目的增加。

2021年度财政拨款支出合计872万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)。与上年相比,增加10.33万元,增长1.2%,主要是因为涉农资金项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出869万元,占本年支出合计的99.09%,与上年相比,财政拨款支出增加7.33万元,增长0.85%,主要是因为涉农资金项目的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出869万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出190.86万元,占21.96%;公共安全支出(类)支出21.12万元,占2.43%;教育支出(类)支出3.67万元,占0.42%;科学技术支出(类)支出0.5万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出33.5万元,占3.86%;社会保障和就业支出(类)支出156.6万元,占18.02%;卫生健康支出(类)支出20.73万元,占2.39%;城乡社区支出(类)支出2万元,占0.23%;农林水支出(类)支出430.25万元,占49.51%;交通运输支出(类)支出4万元,占0.46%;自然资源海洋气象等支出(类)支出0.33万元,占0.04%;灾害防治及应急管理支出(类)支出5.44万元,占0.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为471.63万元,支出决算数为869万元,完成年初预算的184%,其中:

1、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加政协事务支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为471.63万元,支出决算为65.92万元,完成年初预算的13.97%,决算数小于年初预算的主要原因是:年初预算的支出没有按功能科目正确分类,集中在行政支出科目本年支出按功能科目正确分类。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年信访事务支出增加。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.21万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的机构事务支出没有按科目功能分类到“其他政府办公厅(室)及相关机构事务”,今年正确使用功能科目归集。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100.93万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的一般公共服务支出没有按科目功能分类到“其他一般公共服务支出”,今年正确使用功能科目归集。  

6、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.6万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的公共安全支出一般行政管理事务支出没有按科目功能分类到“一般行政管理事务”,今年正确使用功能科目归集。

7、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.52万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的公共安全支出类其他公安支出没有按科目功能分类到“其他公安支出”,今年正确使用功能科目归集。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.67万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他普通教育支出没有按科目功能分类到“其他普通教育支出”,今年正确使用功能科目归集。

9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年科学技术类支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的文化和旅游支出没有按科目功能分类到“其他文化和旅游支出”,今年正确使用功能科目归集。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.5万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他文化旅游体育与传媒支出没有按科目功能分类到“其他文化旅游体育与传媒支出”,今年正确使用功能科目归集。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为113.53万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的人力资源和社会保障管理事务支出没有按科目功能分类到“人力资源和社会保障管理事务”,今年正确使用功能科目归集。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他人力资源和社会保障管理事务支出没有按科目功能分类到“其他人力资源和社会保障管理事务支出”,今年正确使用功能科目归集。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.94万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的养老保险缴费支出没有按科目功能分类到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”,今年正确使用功能科目归集。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他行政事业单位养老支出没有按科目功能分类到“其他行政事业单位养老支出”,今年正确使用功能科目归集。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤支出增加。

17、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:对失业保险基金的补助增加。

18、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.71万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的医疗保险支出没有按科目功能分类到“财政对职工基本医疗保险基金的补助”,今年正确使用功能科目归集。

19、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.02万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的卫生健康支出类的一般行政管理事务支出没有按科目功能分类到“一般行政管理事务”,今年正确使用功能科目归集。

20、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他城乡社区支出没有按科目功能分类到“其他城乡社区支出”,今年正确使用功能科目归集。

21、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.83万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的农林水行政运行支出没有按科目功能分类到“行政运行”,今年正确使用功能科目归集。

22、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的农林水一般行政管理事务支出没有按科目功能分类到“一般行政管理事务”,今年正确使用功能科目归集。

23、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.43万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他农业农村支出没有按科目功能分类到“其他农业农村支出”,今年正确使用功能科目归集。

24、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年抗旱支出增加。

25、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为222.13万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的农村基础设施建设支出没有按科目功能分类到“农村基础设施建设”,今年正确使用功能科目归集。

26、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为123.52万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出没有按科目功能分类到“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”,今年正确使用功能科目归集。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为42.34万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的对村民委员会和村党支部的补助没有按科目功能分类到“对村民委员会和村党支部的补助”,今年正确使用功能科目归集。

28、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他农林水支出没有按科目功能分类到“对其他农林水支出”,今年正确使用功能科目归集。

29、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的交通运输支出没有按科目功能分类到“其他交通运输支出”,今年正确使用功能科目归集。

30、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的自然资源事务支出没有按科目功能分类到“其他自然资源事务支出”,今年正确使用功能科目归集。

31、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.44万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的自然灾害救灾补助没有按科目功能分类到“自然灾害救灾补助”,今年正确使用功能科目归集。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出857.4万元,其中:

人员经费236.66万元,占基本支出的27.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费620.74万元,占基本支出的72.4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算为13.94万元,支出决算为13.94万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费年初支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出

公务接待费年初预算为5.61万元,支出决算为5.61万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,厉行节约,与上年相比增加0.52万元,增长10.21%,增长的主要原因是上级领导调研增多、上级部门检查指导工作增加

公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出

公务用车运行维护费年初预算为8.33万元,支出决算为8.33万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比增加4.15万元,增长99.28%,增长的主要原因是支付上年度部分公务用车维修费,汽油费用上涨,疫情防控用车量增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.61万元,占40.24%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为5.61万元,全年共接待来访团组162个、来宾710人次,主要是上级部门检查指导工作、其他单位调研交流等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.33万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.33万元,主要是汽车维修费、汽油、保险等支出,截止202212月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

(一)政府性基金预算收入支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入合计3万元不含年初财政拨款结转和结余资金与上年相比,减少35.41万元,减少92.18%,主要是因为移民补助收入减少。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出合计3万元不含年初财政拨款结转和结余资金与上年相比,减少35.41万元,减少92.18%,主要是因为移民补助支出减少。

(二)政府性基金预算支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算支出3万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出3万元,占100%。

(三)政府性基金预算支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算支出年初预算数为3万元,支出决算数为3万元,完成年初预算的100%中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出620.74万元,比上年决算数增加163.5 万元,增长35.14%。主要原因是本年涉农支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.73万元,用于召开人大会议、经济工作、安全生产、应急等会议,人数223人,内容为人大换届选举会议、开展安全生产处理应急事件处理等;开支培训费1.05万元,用于开展协理员工作和党员小组长培训,人数62人,内容为统战工作信息员、协理员培训、党员小组长、统战小组长培训

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门2022年整体支出877万元,其中项目支出479.35万元,本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金131.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

(二)存在的问题及原因分析

重点项目工作经费——项目前期费用及城乡居民两险工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为131.13万元,执行数为131.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因:一是预算执行率偏低;二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施:结合绩效目标和年度工作计划,进一步完善年度指标值设定,加强资金统筹。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。


第四部分

名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


第五部分

附件


2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理,强化预算支出绩效责任,提高财政资金使用效益,根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)、《会同县财政局关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(会财绩[202311号),2022年度,会同县高椅乡人民政府坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,现就2022年整体、项目支出绩效自评如下:

一、高椅乡人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划,保护而后改善生活环境和生态环境。完成县委、县政府交办的其他任务。

要工作任务及目标是

坚持经济提质提效

进一步解放思想,创新发展模式。一是静下来,要再次深入全面地对我乡特色产业进行多方位的分析思考,静下心来搞建设,不骄不躁谋发展;二是动起来,充分调动我乡广大群众的主观能动性,既要做多,更要做好,利用自身优势和特点,发动群众,共同富裕;三是引进来,将党的各项利民惠民政策充分利用起来,同时加大宣传力度,让更多有能力、有想法的人充分了解高椅特色产业,积极主动地成为高椅发展的建设者;四是走出去,与时俱进,探索发展农业电子商务,将传统农业和新兴电子商业结合起来,打破思维局限,拓宽销售渠道,让我乡的黑泡茶、贡米、茶叶等优质农产品不愁销路。

(二)实施乡村振兴战略

全面落实中央“乡村振兴”战略,把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和人居环境改善紧密结合起来,围绕建设“干净、整齐、漂亮、规范、平安、宜居”美丽高椅目标,继续加大乡村基础设施和公共服务设施建设力度,落实各村高标准农田建设;积极推动产业发展,扩大茶园产业、做好农产品发展创新工作;抓好污染防治,加强生态建设,继续推进禁捕退捕工作,维护生态多样性,推动水质持续改善。农村生活垃圾处理建立长效机制,充分调动群众参与农村环境卫生整治的积极性,提高我乡居民生活品质提升群众幸福感。

(三)聚力社会安全稳定

要进一步加强综治信访维稳,提高干部职工化解矛盾的能力,及时有效处理、答复各类信访案件和群众利益诉求;要进一步加强安全生产的监督管理,组织相关的安全生产管理工作小组对施工工地、水库、老旧房屋等隐患问题突出、容易发生事故的重点区域实行安全管理预警,加强排查、管控和整治力度,对各类检查和执法监督中发现的重大隐患要进行登记备案,直至隐患消除,坚决遏制事故发生。同时要继续深入开展“干群联户保平安”活动,利用上门走访、村村响循环播放疫情防控、社会治安、平安建设、防返贫等政策的方式加大宣传力度,形成长效机制。

二、基本情况

组织部核定机关编制42人包括行政编制人员18实有在职16全额拨款事业编制24,实有在职人数20财政所工作人员3总计39人在编在岗;无离、退休人员有车辆2台。

、本年预算执行情况

收入方面:在实际执行中,高椅乡人民政府全年收入为877,本年收入877万元,占全年收入100%,具体如下:

1、一般公共预算财政拨款收入869万元,占全年收入99.09%。其中一般公共服务(类)支出收入190.86万元,公共安全支出(类)收入21.12万元;教育支出(类)收入3.67万元;科学技术支出(类)收入0.5万元;文化旅游体育与传媒支出(类)收入33.5万元;社会保障和就业支出(类)收入156.6万元;卫生健康支出(类)收入20.73万元;城乡社区支出(类)收入2万元;农林水支出(类)收入430.25万元;交通运输支出(类)收入4万元;自然资源海洋气象等支出(类)收入0.33万元;灾害防治及应急管理支出(类)收入5.44万元

2、政府性基金预算财政拨款收入3万元,占全年收入0.34 %。其中基本支出收入3万元。

3、其他收入5万元,占全年收入0.57%。其中基本支出收入5万元。

支出方面:全年实际支出为877元,占全年收入的100%,财政均按实际支出进度予以拨付

2022年度支出合计877万元,其中:基本支出397.65万元,占45.34%;项目支出479.35万元,占54.66%

“三公”经费控制情况:没有因公出国(境)人员公务接待费支出5.61万元,公务用车运行维护费8.33万元

政府采购方面:政府采购支出

财务管理方面:高椅乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握,单位在以下方面进行了严格的管理:

1加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求,结合本单位事业任务和服务规模,在保工资、保运转和保民生的基础上,科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时,坚持分月编制资金使用计划,确保资金支出不突破预算。

2规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作,完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》,进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导,规范了记账凭证的编制,严格了原始凭证的审核,强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金,保证了全乡事业发展的需要。

3.加强管理厉行节支。结合我实际情况,完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序,规范了公务支出行为。

五、会同县高椅乡人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整,有效的保障了各项业务工作顺利开展,反映良好,主要表现在:

(一)紧抓发展第一要务,经济持续稳定增长

2022年,我乡全年生产总值达5998.5万元,同比增长5.2%,农村居民人均可支配收入达14413元,同比增长7.4%,全乡经济实现平稳健康发展。完成了预期的各项工作目标和任务实现了经济总量、人均均量和运行质量“三量齐升”

积极配合招商引资。积极筹办中旅集团投资考察活动,以独特的民俗风情,清爽的古村环境给中旅考察团留下了深刻的印象。在高椅古村高质量承办会同县对接RCEP招商推介会和考察活动,得到了省、市、县领导及到会嘉宾的高度评价。

经济活力不断释放。盘活旅游资源,高质量举办以“端午‘粽’是情,非遗看高椅”为主题的端午节民俗活动,活动当天接待了游客8000余名,为当地百姓创收添砖加瓦。耕地抛荒整治128.7亩,不断释放土地活力,助力村集体经济增收。其中邓家村抛荒30余亩,全部种植水稻,今年收获谷子万余斤,为村集经济增收3万元。岭头村抛荒30余亩,全部种植玉米,黄豆等经济作物为村集体经济增收5万元。

有效利用闲置资源。完成与麦蒙公司的资产交接,将闲置许久的青年旅社和杨家饭店交由高椅村管理,经过整合现已重新营业,增加了村集体经济的收入来源。

(二)统筹规划,乡容乡貌展现新姿

乡村振兴稳步推进。完成18个乡村振兴入库项目(涉及项目资金203.5万)的申报工作,积极对接相关部门推进乡村振兴项目顺利开展,扶持经济薄弱村集体经济发展,提升“脱贫不稳定户”收入,进一步巩固脱贫成果,加快与乡村振兴的有效衔接。

乡村环境不断优化。坚持以打造省级乡村旅游重点村为目标导向,打造生态宜居生活环境。结合人居环境整治工作,投入专项资金156万。新建垃圾分类点20个,拆除废旧栏建筑20余处,整治卫生死角30余处,治理污水沟24处,维修古井1处,修建家禽圈养30余处,修建生态人行游步道200余米,修建文化广场舞台1座,绘制文化墙150平方米,公路沿线绿化900多平方米,新围建生态篱笆5500米。配合完善污水处理厂两处,全乡的环境品质整体提升。在今年7月全县第二季度人居环境整治擂台赛中,我乡雪峰村荣获县级示范村第一名。

基础设施日趋完善完成高椅古村主街道石板路的翻修工程,完成高椅学校至古村入口塌方路段的除险加固工程。完成景区管理所至文化广场公路的招投标,并完成公路设计。完成翁高村入村道路护栏安装工程的招标工作,积极推进三洲村河段护岸治理工程及高椅村引水入村工程。

(三)聚力民生服务,群众幸福感持续提升

投入40余万元,完成改厕105户,改造危房2间,清理河道1条。全面落实残疾人换证工作,并按时发放残疾人两项补贴,给予残疾人政策的保障。切实做好低保动态调整工作和民生保障资金发放,2022年共发放农村低保金51.4万元,发放五保金25.92万元,高龄补贴8.5万余元,临时救助资金37人3.9万元。医疗方面,2022年度全乡新型农村合作医疗参合率达95%以上,有效解决了群众看病难和看病贵问题。完成退役军人服务站的建设,基层民政服务能力得到有效提升。2022年输送优质兵员4人。

(四)聚焦社会治理,和谐构建成效显著

  扎实推动平安建设。组建起一支集家庭、山林、劳务等知识为一体的调纠队伍,指导各村防范化解纠纷。今年以来全乡共化解矛盾纠纷36起,及时化解隐患。全力做好国庆节、二十大等重要节点的各项安全信访维稳工作,确保社会大局和谐稳定。持续开展多层次深领域的法制工作,今年开展法制宣传授课5次、宣传志愿活动18次,禁毒宣传活动12次,派发宣传资料3000余份,不断提高村民的法制意识。

  筑牢安全生产防线。累计出动检查人员200余人次,对各村开展安全隐患排查整治工作100余次,发现隐患并完成整改7处,全年全乡无发生重大安全生产事故。整编乡村两级应急队伍,常态化进行培训、拉练、比武竞赛,进一步提升应急处置能力。

  疫情防控形势稳定。开展大型核酸检测演练3场,完成全员抗原检测1次;录制本地语言的疫情防控宣传音频,利用流动宣传车、“村村响”大喇叭等循环播放,强化对群众的宣传引导,形成群防群治合力。

  此外,高椅村成功获评怀化市乡村旅游重点村,怀化市社会科学普及基地,雪峰村发展情况在湖南日报5月12日《大道向前·乡村新时代》栏目整版报道。政协联络制度优势得到充分发挥,工青妇等人民团体桥梁纽带作用持续增强,统计、宗教、退役军人保障、人防、档案等工作齐头并进。

2022年,我乡在经济社会发展等各方面取得的成绩,归功于县委政府和乡党委的正确领导,归功于乡人大有效监督和全体代表的大力支持,归功于全乡干部群众及社会各界的共同努力。

六、单位履职效益

2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范。我根据年初工作计划和重点性工作,对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的实施,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,促进了高意向人民政府工作顺利开展,达到了预期绩效目标,2022年绩效目标全面完成,具体情况如下:

(一)社会效益

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行;项目经费确保了日常工作任务以及承担全乡相关工作的顺利完成

经济效益

促进了全乡社会的和谐发展。

(三)可持续性影响

使全乡基础更加牢固。

(四)社会公众或服务对象满意度

对服务对象进行访问,对政策及服务都的满意度达到95%以上。

七、绩效自评结论

经自评,2022年度我部门整体支出绩效评价结论为“优”, 自查评分为96分。

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